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乡镇、部门财务预算决算及“三公”经费
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目 录
第一部分单位基本概况
一、单位职责
二、机构设置情况
第二部分2025年单位预算情况说明
一、收支总体情况
二、一般公共预算情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
五、政府采购安排情况
六、国有资产占用情况
七、其他重要事项情况说明
八、预算绩效管理情况
九、名词解释
第三部分2025年单位预算公开表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、财政拨款支出表
六、一般公共预算支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
十、政府性基金预算支出情况表
十一、部门管理转移支付表
十二、国有资本经营预算支出情况表
十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表
前言
按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2025年部门预算公开如下:
一、单位职责
贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面事业健康发展;为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务;承担省内医学院校临床实习,督促院内医护人员继续医学教育,促进医学人才能力和水平的提升;开展临床医学研究,推动医疗服务水平进一步提高;开展对外交流和区域合作;承担市、县重大活动医疗保障任务;支援基层医疗卫生机构,承担突发公共事件的医疗卫生救助;承担省、市、县卫生健康部门交办的其他事项。
二、机构设置情况
(一)机关内设机构
设置院办室、医务科、财务科、总务科、稽核科、总务科、设备科、医保科、绩效办、公卫科、信息科、护理部、人事科、质控科、体检中心、供应室、高压氧治疗中心;检验科、放射科、超声科、心电图室、药械科;内一科、内二科、内三科、外一科、外二科、外三科、妇产科、儿科、手术室、口腔科、眼科、康复科、糖肾科、透析中心、感染科、重症医学科、急诊科、介入导管室。
派驻机构0个。
(二)参照公务员法管理单位
本单位非参照公务员法管理单位。
(三)直属事业单位
无直属事业单位。
三、单位收支总体情况
2025年部门收支总预算1952.32万元。按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。
(一)收入预算
2025年收入预算1952.32万元(详见单位预算公开表1,2)。包括:
一般公共预算收入1952.32万元,占100%;
政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转收入0万元,占0%;
其他收入0万元,占0%。
(二)支出预算
2025年支出预算1952.32万元(详见单位预算公开表3)。其中:基本支出1952.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上年结转0万元,占0%。
四、一般公共预算情况
2025年一般公共预算当年支出1952.32万元,包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出597.11万元、卫生健康支出1355.20万元,其他支出0万元。具体安排情况如下(详见单位预算公开表4,5,6,7):
(一)基本支出
2025年基本支出1952.32万元,比2024年预算增加44.02万元,增长2.3%,增长的主要原因是人员新增,人员经费增加。
其中:人员经费支出1952.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费支出0万元。
(二)项目支出
2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元,比2024年预算减少10万元,减少的主要原因是2025年无一般公共预算财政拨款项目。
经济社会发展项目0个。
保障运转经费0个。
其他项目0个。
(三)支出功能分类说明
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2025年预算数为0万元。
五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
(一)“三公”经费情况说明
“三公”经费预算0万元,较2024年预算增加(减少)0万元。
1.因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元)。
(二)培训费预算情况说明
4.培训费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元。
(三)会议费预算情况说明
5.会议费0万元,较2024年预算增加(减少)0万元。
六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
本单位2025年无机关运行经费
政府采购安排情况
2025年,单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2025年,单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
八、国有资产占用情况
上年末固定资产金额为8096.85万元。其中:办公用房2953.83平方米,价值2818.05万元。单位共有公务用车0辆,价值0万元。单价20万元以上的设备价值13021.64万元。2025年拟采购固定资产约0万元。
九、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2025年政府性基金未安排预算。
(二)非税收入情况
本单位2025年无非税收入。
(三)重点项目情况
本单位年初预算未安排项目支出,无重点项目说明
(四)部门管理转移支付情况
未安排预算,单位管理转移支付表为空表.
(五)国有资本经营预算支出情况
未安排预算,国有资本经营预算支出情况表为空表。
十、预算绩效管理情况
(一)2024年预算绩效管理工作情况。
按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求,我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。
1.绩效目标管理情况。2024年度,按照“谁申请资金,谁设置目标”的原则,纳入部门预算管理的单位整体支出绩效目标1个,按规定随年度预算一并公开项目0个。
2.绩效运行监控情况。2024年7月,组织开展1-6月绩效运行监控项目2个,单位项目的66.67%。截至7月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个,完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目3个,占本单位项目的100%。截至10月底,如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个,完成率为100%。“双监控”未发现存在的问题。
3.绩效自评开展情况。2024年度,组织开展绩效自评项目共3个,其中,单位整体支出1个,项目支出2个,转移支付项目0,绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政并随决算公开。
4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况,当年盘活财政资金0万元,2025年度增加部门预算项目0个,增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。
(二)2025年绩效目标编制情况
2025年,纳入单位预算绩效目标管理的项目0个。
十一、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
永昌县人民医院
2025年1月20日
附件2:永昌县人民医院2025年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx